注册
登录
当前位置:新文秘网>范文大全 > 调查报告 > 内控制度自查报告12篇(范文推荐)

内控制度自查报告12篇(范文推荐)

时间:2023-12-10 11:08:17 调查报告 来源:网友投稿

内控制度自查报告一、对库存现金情况,重要空白凭证、印章、有价单证使用管理,股金管理,等进行自查;发现库存有连续三天超限额现象。二、对内外账务核对、开下面是小编为大家整理的内控制度自查报告12篇,供大家参考。

内控制度自查报告12篇

内控制度自查报告篇1

  一、对库存现金情况,重要空白凭证、印章、有价单证使用管理,股金管理,等进行自查;发现库存有连续三天超限额现象。

  二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。发现九月份之前有代理开户现象,挂失申请书填写不规范的"情况。

  三、对授权管理,考勤情况进行检查,存在分笔授权现象,考勤方面,有员工离开岗位时间过长,我社将进一步进行处罚,若不改正,交予联社处理。

  我社自查找出了存在问题,纠错整改,使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务,提高工作质量,防控操作风险,消除风险隐患。同时,在此基础上,我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查,合规经营。

  四、建议加强学习,提高风险防控能力

  为使活动不走过场,使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来,对各种文件制度进行集中学习,并做好学习笔记,提高对风险防控工作的认识。同时,把提高员工素质作为工作中的一个基本点,提高我们作为一线柜员的道德素养。

内控制度自查报告篇2

  为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实,我行行自接到银党纪办【20**】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后,县行领导班子高度重视,首先是召开了专题会议,在会议上认真学习了相关...

全文已隐藏

(想阅读全部图文内容,您需要先登陆!)

版权所有:新文秘网 2010-2025 未经授权禁止复制或建立镜像[新文秘网]所有资源完全免费共享

Powered by 新文秘网 © All Rights Reserved.。备案号:京ICP备10026312号-1