注册
登录
当前位置:新文秘网>范文大全 > 公文范文 > 财务部内控审计方案【完整版】

财务部内控审计方案【完整版】

时间:2023-07-26 19:16:01 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的财务部内控审计方案【完整版】,供大家参考。

财务部内控审计方案【完整版】

为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20**年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。

一、审计目的

通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进行审计,查找财务管理中的薄弱环节及存在问题,进一步加强和规范财务管理,加强内部会计监督,从而提高企业会计信息质量,保护资产的安全完整,确保经营目标的全面完成。

二、审计范围

本次审计范围为**财务管理内部控制制度的建设和执行情况,根据工作需要可适当延伸。

三、审计内容及重点

在了解企业财务管理现状的基础上,重点关注预算管理、成本管理、资金管理、资产管理、融资等方面的内控制度的建立及执...

全文已隐藏

(想阅读全部图文内容,您需要先登陆!)

猜你喜欢

    《财务部内控审计方案【完整版】.doc》

    VIP请直接点击按钮下载本文的Word文档下载到电脑,请使用最新版的WORD和WPS软件打开,如发现文档不全可以联系客服申请处理。

    文档下载
    VIP免费下载文档

版权所有:新文秘网 2010-2025 未经授权禁止复制或建立镜像[新文秘网]所有资源完全免费共享

Powered by 新文秘网 © All Rights Reserved.。备案号:京ICP备10026312号-1